kaiyun官方网站下载智能内控部是集团内部一个独立、客观提供审计与咨询服务的部门。其职能在于监督经营管理的合法合规性、合理保证财务报告及相关信息的真实完整性、提升集团资产的安全性,提高经营的效益性以及促进集团实现发展战略。旨在为kaiyun官方网站下载智能保值增值保驾护航。
kaiyun官方网站下载智能对员工、商业伙伴、股东和公众的行为都应当代表着诚信和合规,决不容忍任何违反法律或公司规章制度的行为。
(1) 账簿和记录、会计问题
(2) 腐败贿赂
(3) 违反法律、法规
(4) 利益侵占
(5) 费用报销问题
(6) 违规礼品和招待
(7) 企业机密或商业秘密信息安全
(8) 知识产权
(9) 盗窃
(1)举报内容必须客观真实,存在违规行为的确凿迹象,必要时提供确凿证据;
(2)请在邮件中,详细写明事件具体发生的时间、地点和内容等;
(3)举报人请自觉遵守法律法规。
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